Controles internos

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Controles Internos

Controles Internos tem sido um tema amplamente discutido desde 2002, com a repercussão no mercado corporativo de casos graves de fraudes, que causaram prejuízos a milhares de investidores no mercado de ações. Percebeu-se, então, a importância de prover informações mais precisas e antecipadas dos riscos a que realmente estarão sujeitos ao decidirem por investir em uma determinada empresa. Essa experiência aumentou significativamente o interesse sobre como os Controles Internos estão estruturados nas empresas.

Para prevenir o mercado e investidores contra tais riscos, entidades reguladoras emitiram regras rígidas para a correta elaboração e divulgação de demonstrações financeiras das empresas que emitem títulos ao mercado de ações. Essas regras incluem as empresas de auditoria que, avaliadoras independentes dos processos pelos quais as empresas divulgam suas informações, tornam-se co-responsáveis pelas informações divulgadas.

A fim de cumprir tais regras, essas empresas devem atestar que possuem e implementaram um sistema de controles internos em seus processos financeiros que permitem garantir, com razoável grau de confiabilidade, que os números divulgados ao mercado estão corretamente apurados e apresentados.

No capítulo 2 tivemos uma introdução ao processo de controles internos, onde vimos as origens desse elemento da administração de uma organização e sua importância para a gestão de um negócio.

No capítulo 3, "Por que implementar controles internos? Quais as vantagens de sua aplicação", vimos alguns dos argumentos pelos quais podemos justificar a necessidade de se ter essa estrutura de controle implementada e os possíveis ganhos advindos dessa implementação.

O capítulo 4, "Geração de eficácia e eficiência nas operações da empresa com a aplicação controles internos", aborda como o uso de controles internos pode reverter-se em benefício para a organização, na ampliação da eficácia e da eficiência da empresa.

O capítulo

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