Controle Interno - Auditoria

727 palavras 3 páginas
Controle Interno

Definição
“O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto coordenado dos métodos e medidas, adotados pela empresa, para proteger seu patrimônio, verificar a exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a adesão à política traçada pela administração.” AICPA – Auditoria do Instituto
Americano de Contadores Públicos Certificados.

Análise da definição
• Plano de organização: Estrutura organizacional. Divisão adequada e balanceada do trabalho, de forma que sejam estabelecidas as relações de autoridade e responsabilidade.
• Métodos e medidas: caminhos e meios de comparação e julgamento • Proteção do patrimônio: definição e o estabelecimento de independência das funções de execução operacional
(custódia, controle e contabilização dos bens patrimoniais, conjugada a um sistema de autorizações, de acordo com as responsabilidades e riscos envolvidos).
• Exatidão e fidedignidade dos dados contábeis: classificação dos dados dentro de uma estrutura formal de contas.
• Eficiência operacional: compreende a ação ou força a ser posta em prática nas transações realizadas pela empresa.
• Políticas administrativas: sistema de regras relativas à direção dos negócios.

Importância do controle interno
Você conhece uma empresa que não possua controle interno?
•Quando a empresa é pequena ou esta iniciando o dono é ponto referencial de controle interno.
•Quando a empresa cresce e se diversifica as funções de controle passam a ser delegadas.
•Sistema de controle interno implica que os funcionários tenham liberdade de atuação na execução de seus compromissos para buscar melhores resultados. •Falta de controle adequado leva a erros involuntários, desperdícios e fraudes.

Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission

Tipos de Controle Interno




Controles contábeis: salvaguarda do patrimônio e a fidedignidade dos registros

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