Auditoria de controles intenos

4995 palavras 20 páginas
Auditoria de Controles Internos nos Processos do Departamento de Tesouraria de empresas de pequeno porte em Aparecida de Goiânia.
Marcos Henrique Ribeiro Araújo
Graduado em Administração de Empresas,
Especialista MBA- Auditoria, Controladoria e Finanças,
Mestrando em Administração de Empresas.

Resumo

Em função de uma convergência cada dia mais acentuado para um mercado competitivo entre organizações, as informações recebidas de maneira correta podem ser um grande diferencial para a tomada de decisões nas organizações, principalmente o setor financeiro direcionado ao departamento de Tesouraria, onde algumas decisões que se forem tomadas sem o conhecimento de dados reais podem levar as organizações a sofrerem serias conseqüências. Neste contexto esse estudo teve o intuito de Analisar ate que ponto a falta de auditoria de controles internos interferem no funcionamento dos processos internos do departamento de tesouraria das pequenas empresas de Aparecida de Goiânia, e se essa falta de controle interno pode trazer algum prejuízo para as organizações de pequeno porte. Para tanto se desenvolveu uma pesquisa quantitativa com 20 empresas situadas na cidade de Aparecida de Goiânia, onde verificou-se através de um questionário semi estruturado que a falta de auditoria de controles internos interfere no êxito dos processos internos do departamento de tesouraria a partir do momento em que informações ou dados incorretos podem prejudicar a tomada de decisão dentro de uma organização acarretando duvidas e decisões precipitadas.

Palavras - Chaves: Auditoria, Controles, Tesouraria

Abstract

Due to an increasingly strong convergence to a competitive market between organizations, information received correctly can be a great plus for decision making in organizations, particularly the financial sector directed to the Department of Treasury, where some decisions that are taken without the knowledge of actual data can lead organizations to suffer serious

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