• Auditoria interna
    toria internaManual de Controlo Interno MANUAL DE CONTROLO INTERNO IPL | Instituto Politécnico de Leiria Aprovado pelo Conselho de Gestão a 30 de Junho de 2008 1.ª Versão Manual de Controlo Interno Artigo 1.º Objectivos O presente Manual estabelece um conjunto de regras que definem os...
    6147 Palavras 25 Páginas
  • financas
    SISTEMA DE CONTROLO INTERNO SOBRE A GESTÃO DE TESOURARIA O caso: Aeroportos de Moçambique, E.P. Jorlinho A. Frenque Mafumo TRABALHO DE LICENCIATURA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE FACULDADE DE ECONOMIA Maputo, Moçambique Julho de 2012 UNIVERSIDADE EDUARDO...
    22300 Palavras 90 Páginas
  • documentaçao comercial-controlo de tesouraria
    Administrativo/a Documentação Comercial – Controlo de Tesouraria Rui Carvalho Documentação Comercial Controlo de Tesouraria 2 Técnico/a Administrativo/a Documentação Comercial – Controlo de Tesouraria Rui Carvalho 1.Introdução A tesouraria surgiu da necessidade das entidades possuíssem...
    3464 Palavras 14 Páginas
  • Manual controlo interno
    Manual de Controlo Interno Consultroika, S.A. – 2012 Índice INTRODUÇÃO 3 Organigrama funcional da Consultroika, S.A ...
    2110 Palavras 9 Páginas
  • Economia
    CICLO DE ACTIVIDADES DA EMPRESA Disponibilidades Compras, aquisições e pagamentos Aplicações de tesouraria Processo Vendas Dívidas a pagar Dívidas a receber Elaborado por: Prof. Dr. Francisco Banha ASPECTOS CONTABILÍSTICOS Critérios de valorimetria Caixa e Depósitos Bancários (em moeda...
    2387 Palavras 10 Páginas
  • Manual de controlo interno - disponibilidades
    Manual de Controlo Interno Disponibilidades Susanna Marques Curso: Contabilidade e Fiscalidade Unidade Curricular: Controlo Interno Índice | Páginas | 1. Introdução | 4 | 2. I Grupo: | | 3.1. Apreciação Crítica das Certificações Legais de Contas | | ...
    3959 Palavras 16 Páginas
  • Análise de Procedimentos de Controlo Interno
    RELATÓRIO DE CONTROLO INTERNO EMPRESA HOSPITAL 1 – ÂMBITO DO TRABALHO Procedemos à análise do sistema de controlo interno em vigor no Hospital na área de Aprovisionamento, Contabilidade e Facturação. O levantamento do citado sistema de controlo, assim como a indicação dos potenciais ...
    6154 Palavras 25 Páginas
  • Auditoria financeira 2
    Parte I Para cada um dos itens a seguir (i) identifique o procedimento de auditoria que teria detectado o erro de gestão de caixa ou de controlo interno (ii) identifique as afirmações mais relevantes de demonstrações financeiras testadas pelos procedimentos de auditoria: 1. Cliente não cumpre...
    1550 Palavras 7 Páginas
  • Controlo e auditoria na administração publica
    EMPRESARIAIS L I C E N C I A T U R A E M G E S T Ã O E A D M I N I S T R A Ç Ã O P Ú B L I C A - PL UNIDADE CURRICULAR DE CONTROLO E AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Controlo e Auditoria Financeira Pesquisa e análise de Documentação Versão: 1.0 Data Entrega: 29 Setembro 2012 Data Revisão: Autor:...
    6653 Palavras 27 Páginas
  • Controlo interno- auditoria
    | | “Um bom controlo interno é um dos mais efectivos dissuasores da fraude…” William McDonough Índice ...
    2895 Palavras 12 Páginas
  • Auditoria
    CONTROLO INTERNO EM EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE: IMPORTÂNCIA DE SUA IMPLEMENTAÇÃO Tema: O Controlo Interno e a Redução dos Riscos na Empresa Angoalissar Comércio e Indústria Controlo Interno são as regras os métodos e as medidas adotadas pela empresa para salvaguarda dos activos visando...
    5190 Palavras 21 Páginas
  • Ipsas 13 – locações
    O Controlo Interno O controlo interno é uma forma de organização que pressupõe a existência de um plano e de sistemas coordenados destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades ou a minimizar as suas consequências e a maximizar o desempenho da entidade no qual de insere. A organização...
    2171 Palavras 9 Páginas
  • Gestao
    nela participam com capital, trabalho e gestão. No desenvolvimento da sua atividade, a empresa estabelece relações, umas viradas para os aspetos internos, outras para o exterior. Estas relações traduzem-se por fluxos de bens e serviços correspondendo os mesmos a fluxos monetários. Assim, podem ser...
    1645 Palavras 7 Páginas
  • Normas de acesso a casa forte
    (Condições de acesso para os utentes internos) Artigo 6 (Trabalhadores) 1. O acesso, em serviço, às zonas de tratamento de numerário por parte de trabalhadores do Banco que não prestem regularmente a sua actividade nas mesmas é autorizado pela Direcção das respectivas Tesourarias (DEP e Filial) e com conhecimento...
    2127 Palavras 9 Páginas
  • Si de uma trattoria romana
    Universidades, etc. Arquitectura Lógica Global da BD Facturação Contas Correntes BD Financeira BD Comercial e Marketing Vendas Clientes Tesouraria BD Central Trattoria Romana Comissões Encomendas para Produção BD Produção BD Contabilização de Vencimentos e dos Descontos na Contabilidade ...
    7526 Palavras 31 Páginas
  • Planejamento estrategico de uma empresa de prestação de serviços
    | |2 |Não existência de uma definição clara das |Incumprimentos de deveres |Criação do regulamento interno | | |obrigações e responsabilidades de cada | | ...
    4106 Palavras 17 Páginas
  • Auditoria
    financeiras encontram-se inteiramente a cargo do Órgão de Gestão, por isso existem boas probabilidades de obtenção de informações relacionadas ao controlo por eles executados e/ou adoptados. A Entidade nunca foi auditada. A Auditoria será feita usando o computador, especificamente as ferramentas Microsoft...
    5743 Palavras 23 Páginas
  • Auditoria Interna
    da Função Auditoria Interna Parte II – Metodologias e técnicas de trabalho de auditoria e exemplos de documentos Parte III – Questionários de controlo interno e programas de trabalho standard Responsabilidades de manutenção e aprovação do manual Compete ao responsável pelo Departamento de Auditoria...
    26257 Palavras 106 Páginas
  • controlo intermo
    PARTE II – MANUAL DE CONTROLO INTERNO OBJECTO 1. Os procedimentos de controlo presentes neste manual, consistem a garantia de um conjunto dos seguintes objetivos: → Registo e atualização dos Meios Líquidos Financeiros da empresa; → Ressalvar os Meios Líquidos Financeiros e a neutralidade dos responsáveis...
    2920 Palavras 12 Páginas
  • Sistemas de informação de pizaria
    Pág.5 2. S.I. Controlo de Presenças/Ausências Pág.7 3. S.I. de Salários Pág.8 4. S.I. Cadastro do Pessoal Pág.10 Gestão da Área de Produção Pág.12 1. S.I. Gestão de Produção Pág.14 2. S.I. Gestão de Compras Pág.16 3. S.I. Controlo de Produção Pág.18 ...
    6517 Palavras 27 Páginas