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    toria internaManual de Controlo Interno MANUAL DE CONTROLO INTERNO IPL | Instituto Politécnico de Leiria Aprovado pelo Conselho de Gestão a 30 de Junho de 2008 1.ª Versão Manual de Controlo Interno Artigo 1.º Objectivos O presente Manual estabelece um conjunto de regras que definem os...
    6147 Palavras 25 Páginas
  • financas
    SISTEMA DE CONTROLO INTERNO SOBRE A GESTÃO DE TESOURARIA O caso: Aeroportos de Moçambique, E.P. Jorlinho A. Frenque Mafumo TRABALHO DE LICENCIATURA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE FACULDADE DE ECONOMIA Maputo, Moçambique Julho de 2012 UNIVERSIDADE EDUARDO...
    22300 Palavras 90 Páginas
  • documentaçao comercial-controlo de tesouraria
    Administrativo/a Documentação Comercial – Controlo de Tesouraria Rui Carvalho Documentação Comercial Controlo de Tesouraria 2 Técnico/a Administrativo/a Documentação Comercial – Controlo de Tesouraria Rui Carvalho 1.Introdução A tesouraria surgiu da necessidade das entidades possuíssem...
    3464 Palavras 14 Páginas
  • Manual controlo interno
    Manual de Controlo Interno Consultroika, S.A. – 2012 Índice INTRODUÇÃO 3 Organigrama funcional da Consultroika, S.A ...
    2110 Palavras 9 Páginas
  • Economia
    CICLO DE ACTIVIDADES DA EMPRESA Disponibilidades Compras, aquisições e pagamentos Aplicações de tesouraria Processo Vendas Dívidas a pagar Dívidas a receber Elaborado por: Prof. Dr. Francisco Banha ASPECTOS CONTABILÍSTICOS Critérios de valorimetria Caixa e Depósitos Bancários (em moeda...
    2387 Palavras 10 Páginas
  • Manual de controlo interno - disponibilidades
    Manual de Controlo Interno Disponibilidades Susanna Marques Curso: Contabilidade e Fiscalidade Unidade Curricular: Controlo Interno Índice | Páginas | 1. Introdução | 4 | 2. I Grupo: | | 3.1. Apreciação Crítica das Certificações Legais de Contas | | ...
    3959 Palavras 16 Páginas
  • Análise de Procedimentos de Controlo Interno
    RELATÓRIO DE CONTROLO INTERNO EMPRESA HOSPITAL 1 – ÂMBITO DO TRABALHO Procedemos à análise do sistema de controlo interno em vigor no Hospital na área de Aprovisionamento, Contabilidade e Facturação. O levantamento do citado sistema de controlo, assim como a indicação dos potenciais ...
    6154 Palavras 25 Páginas
  • Auditoria financeira 2
    Parte I Para cada um dos itens a seguir (i) identifique o procedimento de auditoria que teria detectado o erro de gestão de caixa ou de controlo interno (ii) identifique as afirmações mais relevantes de demonstrações financeiras testadas pelos procedimentos de auditoria: 1. Cliente não cumpre...
    1550 Palavras 7 Páginas
  • Controlo e auditoria na administração publica
    EMPRESARIAIS L I C E N C I A T U R A E M G E S T Ã O E A D M I N I S T R A Ç Ã O P Ú B L I C A - PL UNIDADE CURRICULAR DE CONTROLO E AUDITORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Controlo e Auditoria Financeira Pesquisa e análise de Documentação Versão: 1.0 Data Entrega: 29 Setembro 2012 Data Revisão: Autor:...
    6653 Palavras 27 Páginas
  • O PAPEL DE AUDITORIA INTERNA NO ÂMBITO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS :CASO CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO SALVADOR DO MUNDO
    novas habilidades das pessoas, mentalidade aberta, criativa e ágil. A auditoria Interna é uma ferramenta importante na avaliação dos procedimentos internos adoptados pela instituição. Procura-se, no presente trabalho proporcionar uma reflexão sobre o papel da auditoria interna no âmbito das camaras...
    17679 Palavras 71 Páginas
  • Auditoria
    CONTROLO INTERNO EM EMPRESAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE: IMPORTÂNCIA DE SUA IMPLEMENTAÇÃO Tema: O Controlo Interno e a Redução dos Riscos na Empresa Angoalissar Comércio e Indústria Controlo Interno são as regras os métodos e as medidas adotadas pela empresa para salvaguarda dos activos visando...
    5190 Palavras 21 Páginas
  • Controlo interno- auditoria
    | | “Um bom controlo interno é um dos mais efectivos dissuasores da fraude…” William McDonough Índice ...
    2895 Palavras 12 Páginas
  • Ipsas 13 – locações
    O Controlo Interno O controlo interno é uma forma de organização que pressupõe a existência de um plano e de sistemas coordenados destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades ou a minimizar as suas consequências e a maximizar o desempenho da entidade no qual de insere. A organização...
    2171 Palavras 9 Páginas
  • Gestao
    nela participam com capital, trabalho e gestão. No desenvolvimento da sua atividade, a empresa estabelece relações, umas viradas para os aspetos internos, outras para o exterior. Estas relações traduzem-se por fluxos de bens e serviços correspondendo os mesmos a fluxos monetários. Assim, podem ser...
    1645 Palavras 7 Páginas
  • Normas de acesso a casa forte
    (Condições de acesso para os utentes internos) Artigo 6 (Trabalhadores) 1. O acesso, em serviço, às zonas de tratamento de numerário por parte de trabalhadores do Banco que não prestem regularmente a sua actividade nas mesmas é autorizado pela Direcção das respectivas Tesourarias (DEP e Filial) e com conhecimento...
    2127 Palavras 9 Páginas
  • Auditoria
    financeiras encontram-se inteiramente a cargo do Órgão de Gestão, por isso existem boas probabilidades de obtenção de informações relacionadas ao controlo por eles executados e/ou adoptados. A Entidade nunca foi auditada. A Auditoria será feita usando o computador, especificamente as ferramentas Microsoft...
    5743 Palavras 23 Páginas
  • Si de uma trattoria romana
    Universidades, etc. Arquitectura Lógica Global da BD Facturação Contas Correntes BD Financeira BD Comercial e Marketing Vendas Clientes Tesouraria BD Central Trattoria Romana Comissões Encomendas para Produção BD Produção BD Contabilização de Vencimentos e dos Descontos na Contabilidade ...
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  • Auditoria Interna
    da Função Auditoria Interna Parte II – Metodologias e técnicas de trabalho de auditoria e exemplos de documentos Parte III – Questionários de controlo interno e programas de trabalho standard Responsabilidades de manutenção e aprovação do manual Compete ao responsável pelo Departamento de Auditoria...
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  • controlo intermo
    PARTE II – MANUAL DE CONTROLO INTERNO OBJECTO 1. Os procedimentos de controlo presentes neste manual, consistem a garantia de um conjunto dos seguintes objetivos: → Registo e atualização dos Meios Líquidos Financeiros da empresa; → Ressalvar os Meios Líquidos Financeiros e a neutralidade dos responsáveis...
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  • Planejamento estrategico de uma empresa de prestação de serviços
    | |2 |Não existência de uma definição clara das |Incumprimentos de deveres |Criação do regulamento interno | | |obrigações e responsabilidades de cada | | ...
    4106 Palavras 17 Páginas