• financas
    SISTEMA DE CONTROLO INTERNO SOBRE A GESTÃO DE TESOURARIA O caso: Aeroportos de Moçambique, E.P. Jorlinho A. Frenque Mafumo TRABALHO DE LICENCIATURA EM CONTABILIDADE E FINANÇAS UNIVERSIDADE EDUARDO MONDLANE FACULDADE DE ECONOMIA Maputo, Moçambique Julho de 2012 UNIVERSIDADE...
    22300 Palavras 90 Páginas
  • Auditoria interna
    no presente Manual. Artigo 3.º Objecto A Norma de Controlo Interno integra os procedimentos de controlo interno na área de receita, despesa, operações de tesouraria, cadastro e inventário dos bens, Auditoria Interna e anexos ao presente Regulamento, designadamente, os procedimentos e PCI-R-001...
    6147 Palavras 25 Páginas
  • documentaçao comercial-controlo de tesouraria
    Técnico/a Administrativo/a Documentação Comercial – Controlo de Tesouraria Rui Carvalho Documentação Comercial Controlo de Tesouraria 2 Técnico/a Administrativo/a Documentação Comercial – Controlo de Tesouraria Rui Carvalho 1.Introdução A tesouraria surgiu da necessidade das...
    3464 Palavras 14 Páginas
  • Economia
    correspondente ao novo dia marcado. Elaborado por: Prof. Dr. Francisco Banha MEDIDAS DE CONTROLO INTERNO • No caso em que os clientes vão efectuar directamente os seus pagamentos à Tesouraria da empresa, o duplicado do recibo servirá para suportar os valores recebidos os quais, após conferência...
    2387 Palavras 10 Páginas
  • Manual controlo interno
    Manual de Controlo Interno Consultroika, S.A. – 2012 Índice INTRODUÇÃO 3 Organigrama funcional da Consultroika, S.A...
    2110 Palavras 9 Páginas
  • Manual de controlo interno - disponibilidades
    Manual de Controlo Interno Disponibilidades Susanna Marques Curso: Contabilidade e Fiscalidade Unidade Curricular: Controlo Interno Índice | Páginas | 1. Introdução | 4 | 2. I Grupo: | | 3.1. Apreciação Crítica das Certificações Legais de Contas...
    3959 Palavras 16 Páginas
  • Auditoria financeira 2
    Director Financeiro e prontos para serem usados pela tesouraria. E correcto afirmar que: 2.2 Os controlos internos de tesouraria são eficazes para qualquer tipo de desvio financeiro; 2.4 Não há conformidade entre os controlos internos definidos e sua ocorrência com o processo. Porque não esta de...
    1550 Palavras 7 Páginas
  • Análise de Procedimentos de Controlo Interno
    RELATÓRIO DE CONTROLO INTERNO EMPRESA HOSPITAL 1 – ÂMBITO DO TRABALHO Procedemos à análise do sistema de controlo interno em vigor no Hospital na área de Aprovisionamento, Contabilidade e Facturação. O levantamento do citado sistema de controlo, assim como a indicação dos potenciais...
    6154 Palavras 25 Páginas
  • Auditoria
    . Tendo em conta o estudo prático realizado na empresa Angoalissar, e com o objectivo de demonstrar a importância da implantação dos controlos internos nas empresas de médio e pequeno porte, destacamos as principais áreas de riscos que as empresas ficam sujeitas: 5.1 – Tesouraria Fórmula da...
    5190 Palavras 21 Páginas
  • Controlo e auditoria na administração publica
    Financeira 1 Introdução Neste trabalho vamos analisar documentação de apoio, diplomais legais e caso de estudo referente a Controlo e Auditoria Financeira no âmbito do trabalho a realizar para a Unidade Curricular de Controlo e Auditoria na Administração Pública. O Controlo Interno constitui uma forma...
    6653 Palavras 27 Páginas
  • Ipsas 13 – locações
    Medidas de controlo interno das disponibilidades (cont.) Depósito diário e integral de todos os recebimentos: Valores recebidos pelo correio: A correspondência deve ser aberta por um empregado que não tenha quaisquer funções na contabilidade e tesouraria; Esses valores deverão ser registados num...
    2171 Palavras 9 Páginas
  • Planejamento estrategico de uma empresa de prestação de serviços
    , | | | | |financeiras e de gestão. | |12 |Não existência de um manual de |Deficiência do controlo a nível interno. |A empresa deve criar um manual de | | |procedimentos...
    4106 Palavras 17 Páginas
  • Auditoria
    controlo interno. CONTROLOS INTERNOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLO INTERNO ASSERÇÕES SUBJACENTES AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLO INTERNO CICLO DAS COMPRAS Ocorrência Plenitude Rigor Secção de compras para preparação das ordens de compras para as requisições aprovadas C As ordens de compra...
    5743 Palavras 23 Páginas
  • Gestao
    : . Gestão de caixa e depósitos bancários; . Gestão/controlo do crédito concedido aos clientes; . Controlo financeiro dos inventários; . Aplicação dos excedentes temporários de tesouraria (Ex: Títulos negociáveis, Depósitos a Prazo). - Nível Passivos Correntes: . Gestão do crédito obtido dos...
    1645 Palavras 7 Páginas
  • Controlo interno- auditoria
    | | | | | | “Um bom controlo interno é um dos mais efectivos dissuasores da fraude…” William McDonough Índice...
    2895 Palavras 12 Páginas
  • Finanças Públicas
    intervir na execução orçamental devido aos impedimentos da execução orçamental e à separação de poderes (Lei do Travão) art.º 167º nº 2 da CRP, pelo que se tal acontecer é inconstitucional. Controlo: esta fase é constituída pelo controlo interno e pelo controlo externo. O controlo interno é o controlo...
    2445 Palavras 10 Páginas
  • Livros Publicado
    : Gestão de Empresas Palavras-chave: Palavras-chaves: Auditoria, Controlo Interno e Tesouraria. O presente trabalho contém 52 paginas Autor: Joaquim Moisés Bossa Valela Tema: Procedimento de controlo das disponibilidades aplicado na empresa OK Investimento- Huambo. Objectivo Aplicar...
    6602 Palavras 27 Páginas
  • Manual de procedimentos
    Objecto O Manual de Controlo Interno integra os procedimentos de controlo interno na área de receita, despesa e operações de tesouraria. Artigo 4.º Objectivos Este sistema de controlo interno deve ter em conta os seguintes objectivos gerais: a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que...
    9868 Palavras 40 Páginas
  • Auditoria e controlo interno
    Auditoria e Controlo Interno Trabalho Realizado por: Pedro Ferreira Nª:12 11CPC-F Tiago Nunes Nª: 19 11CPC-F Professora: Olimpia Pinto Modulo: 6 Índice Introdução | Pagina 2 | Conceito de auditoria | Pagina 3 | Auditoria Financeira | Pagina 4 | Auditoria operacional | Pagina...
    2515 Palavras 11 Páginas
  • Normas de acesso a casa forte
    (Identificação de utentes internos e externos, mecanismos de controlo de acesso, horários de permanência e comunicação entre o BM e as ICSF) Artigo 10 (Identificação de utentes) Durante a permanência nas zonas de tratamento de numerário, todos os utentes devem permanecer com o crachá de trabalhador...
    2127 Palavras 9 Páginas